为加强纪检监察系统内部监督管理,进一步提升标准化规范化建设水平。3月上旬,县纪委监委主动邀请县审计部门对委机关、派驻机构、廉政教育中心和巡察机构2019年以来部门预算执行及财政财务收支情况进行全面审计,并对经费支出、涉案款物管理和国有资产管理等重要审计事项进行了必要的延伸和追溯。
经审计,账目整体清晰明了,支出合规合理,账务处理规范,涉案款物和国有资产账实相符,不存在违反中央八项规定精神及相关规章制度的现象,但仍存在个别不规范问题,需进一步整改提高。
下一步,县纪委监委将以此次内部审计为突破口,主动开展审计监督,深入查摆在财务管理方面存在的风险点,积极推动纪检监察机关在预算执行及财务管理方面更加规范高效。(供稿:纪委办公室)